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          1. 導入數(shù)據(jù)...
            內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年部門預算編制說明
            時間:2021-03-30 00:00:00   來源:計財處   查看:4748

            一、基本職能及主要工作
               (一)內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院職能簡介

            1、學院是內江市人民政府新建的一所以培養(yǎng)健康管理服務和醫(yī)藥衛(wèi)生技能人才的高職院校,始終堅持以人才培養(yǎng)為首要職能,主要做好高職醫(yī)藥衛(wèi)生技能人才培養(yǎng)工作。

            2、組織開展學院的教育教學科研和教育教學改革。

            3、不斷提高人才培養(yǎng)質量和辦學水平,進一步提升服務社會、服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的能力。

            (二)內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年重點工作

            1、加強師資隊伍建設。重點推動引進高層次人才及考核招聘專職教師隊伍建設工作,壯大師資力量。

            2、進一步建立健全學院各項規(guī)章制度。嚴格落實各項規(guī)章制度,做到心中有紀律,辦事有效率,促進學院管理水平不斷提升。

            3、做好常態(tài)化疫情防控工作。全面落實外防輸入、內防反彈各項措施,既扎實履行好學院疫情防控“發(fā)現(xiàn)、報告、協(xié)助處置”的職責,又立足長遠,完善防疫制度和衛(wèi)生健康教育機制,確保廣大師生安全。
              二、部門預算單位構成
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院下屬二級預算單位0個,其中行政單位 0 個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0 個。

            三、收支預算情況說明
              按照綜合預算的原則,內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:上年結轉資金43.07萬元,市級一般公共預算撥款收入4308.13萬元,事業(yè)收入1121.66萬元;支出包括:教育支出4980.18萬元,社會保障和就業(yè)支出167.07萬元,衛(wèi)生健康支出125.42萬元,住房保障支出200.19萬元。內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年收支總預算 5472.86萬元。
             ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年收入預算5472.86萬元,其中:其中上年結轉剩余資金43.07萬元,占2021年預算總收入0.79%;市級一般公共預算撥款收入4308.13萬元,占2021年預算總收入78.72%,事業(yè)收入1121.66萬元,占2021年預算總收入20.49%。
             ?。ǘ┲С鲱A算情況
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年支出預算 5472.86 萬元,其中:基本支出 3065.72 萬元,占56 %;項目支出 2407.14 萬元,占 44 %。
              四、財政撥款收支預算情況說明
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年財政撥款收支總預算4351.2  萬元,較2020年增加4256.31萬元,增幅較大的主要原因是學院是2019年新成立院校,在編制2021年預算時,學院在職人員及學生規(guī)模大幅增加,導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預算增加,總預算收入增加。

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入4308.13 萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入43.07萬元;支出包括:教育支出4144.42萬元,社會保障和就業(yè)支出87.57萬元,衛(wèi)生健康支出53.42萬元,住房保障支出65.79萬元。

            五、一般公共預算當年撥款情況說明

            (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年一般公共預算當年撥款 4308.13 萬元,比2020年預算數(shù)增加4213.24萬元。主要是在職人員和學生人數(shù)的大幅增加,導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

            (二)一般公共預算當年撥款結構情況

            高等職業(yè)教育支出4093.13萬元,占95.01%;培訓支出8.22萬元,占0.19%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87.57萬元,占 2.03%;事業(yè)單位醫(yī)療支出45.5萬元,占1.06%,公務員醫(yī)療補助支出7.92萬元,占0.18%; 住房保障支出65.79萬元,占1.53%。
               (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
              1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):2021年預算數(shù)為4093.13萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

            2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2021年預算數(shù)為8.22萬元,主要用于:學院教師參加高校培訓,提升教學能力。

            3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預算數(shù)為87.57萬元,主要用于:學院教職工基本養(yǎng)老保險繳費。

            4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預算數(shù)為45.5萬元,主要用于:學院教職工醫(yī)療保險繳費

            5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):2021年預算數(shù)為7.92萬元,主要用于:學院教職工公務員醫(yī)療補助繳費

            6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數(shù)為65.79萬元,主要用于:學院教職工住房公積金繳費。

            六、一般公共預算基本支出情況說明
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年一般公共預算基本支出1944.06萬元,其中:
              人員經(jīng)費1190.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
              公用經(jīng)費753.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。   

            七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
              內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費 0 萬元,公務接待費 1萬元,公務用車購置及運行維護費 3萬元。

            (一)因公出國(境)經(jīng)費較2020年預算增長0 %        

            (二)公務接待費較2020年預算增長0 %

            我單位公務接待費預算繼續(xù)維持2020年預算1萬元的標準,主要用于聘請專家及來訪交流學校的接待,較2020年沒有增加。

            (三)公務用車購置及運行維護費較2020年預算增加3萬元

            學院2020年初沒有公車,未編制公車運行維護費的預算,學院在2020年7月購別克商務車一輛。編制2021年預算時,編入部門預算(其中:車輛類別為別克商務車一輛),用于學院工作開展需要,預算3萬元用于公車的日常開支,較2020年預算增加3萬元?! ?/span>

            2021年安排公務用車運行維護費 3 萬元,用于 1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障學院接送授課專家等公務用車。

            八、政府性基金預算支出情況說明

            內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年無政府性基金預算支出。  

            九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

            內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2021年無國有資本經(jīng)營預算支出。
              十、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經(jīng)費
              2021年,內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元,比2020年預算增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位非行政單位,無機關運行經(jīng)費支出。
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              2021年,內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院安排政府采購預算 2364.07 萬元,主要用于采購學生實驗設備等。
              (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
                截至2020年底,內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院共有車輛 1 輛,其中,車輛類別為別克商務車。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。
             ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
              績效目標是預算編制的前提和基礎,2021年內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2364.07 萬元。
              十一、名詞解釋

            (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,如教育事業(yè)單位的教育活動。

            (三)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

            (四)商品和服務支出:即日常的辦公費、水電費、差旅費、工會費、福利費等日常支出。

            (五)資本性支出:主要為政府項目采購,用于學生實驗室設備購置。

            (六)教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):反映各部門舉辦的本科、??茖哟温殬I(yè)教育支出。

            (七)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

            (八)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

            (九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

            (十)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

            (十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

            (十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

             (十四)“三公”經(jīng)費:納入預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

            (十五)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

              附件:表1.部門收支總表
                 表1-1.部門收入總表
                 表1-2.部門支出總表
                 表2.財政撥款收支總表

                    表2-1 財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
                 表3.一般公共預算支出表
                 表3-1.一般公共預算基本支出預算表
                 表3-2.一般公共預算項目支出預算表
                 表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
                 表4.政府性基金支出預算表
                 表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
                 表5.國有資本經(jīng)營支出預算表

                    表6.市級部門整體支出績效目標管理表

                    表6-1.2021年部門預算項目績效目標

            編輯:內江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院

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